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  • 關(guān)于泉州市豐澤區(qū)2021年預算執(zhí)行情況及2022年預算草案的報告
    來源:豐澤區(qū)人民政府網(wǎng) 2022-01-11 17:03 閱讀人數(shù):1

    泉州市豐澤區(qū)第六屆人民代表大會第一次會議

    關(guān)于泉州市豐澤區(qū)2021年預算執(zhí)行情況

    2022年預算的決議

     

    2021年12月24日區(qū)第六屆人民代表大會第一次會議通過)

     

    泉州市豐澤區(qū)屆人民代表大會第次會議審查了區(qū)人民政府提出的《關(guān)于豐澤區(qū)2021年預算執(zhí)行情況及2022年預算草案的報告》,審查了豐澤區(qū)2022年預算草案。會議同意區(qū)人民代表大會計劃和預算審查委員會的審查結(jié)果報告,決定批準區(qū)人民政府《關(guān)于豐澤區(qū)2021年預算執(zhí)行情況及2022年預算草案的報告》,批準2022區(qū)本級預算。

    關(guān)于泉州市豐澤區(qū)2021年預算執(zhí)行情況及

    2022年預算草案的報告

     

    ——20211222日在泉州市豐澤區(qū)

    第六屆人民代表大會第一次會議上

     

    泉州市豐澤區(qū)財政局

     

    各位代表:

    受區(qū)人民政府委托,現(xiàn)將泉州市豐澤區(qū)2021年預算執(zhí)行情況及2022年預算草案提請區(qū)第屆人民代表大會第次會議審議,并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

    一、2021年預算執(zhí)行情況

    2021年,在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下,各部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神及上級經(jīng)濟工作會議決策部署,深入開展黨史學習教育和再學習、再調(diào)研、再落實活動,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果,扎實做好六穩(wěn)工作,全面落實六保任務(wù),社會民生得到有效保障,預算執(zhí)行總體平穩(wěn)。

    (一)2021年預算收支情況

    1.一般公共預算

    一般公共預算總收入預計271000萬元,比上年增長5.7%,完成預算的101.6%;地方一般公共預算收入預計176900萬元,比上年增長10%,完成預算的106.8%。一般公共預算支出預計224999萬元(含上級轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)轉(zhuǎn)和新增地方政府一般債券安排的支出,下同),比上年下降16.8%,主要是上級轉(zhuǎn)移支付收入減少影響。

    一般公共預算收入項目執(zhí)行情況:

    稅收收入預計133900萬元,比上年增長5.8%。其中,增值稅預計43590萬元,比上年下降3.5%;企業(yè)所得稅預計20100萬元,比上年下降7.2%;個人所得稅預計8160萬元,比上年增長14.7%;其他中小稅種預計62050萬元,比上年增長18.1%。

    非稅收入預計43000萬元,比上年增長25.4%。

    一般公共預算支出主要項目執(zhí)行情況:

    教育支出預計70644萬元,比上年增長12.6%,占一般公共預算支出的31.4%,確保教育經(jīng)費投入兩個只增不減。主要用于保障教師待遇、義務(wù)教育階段兩免一補支持新建毓才校區(qū)等擴容改造、改善薄弱學校辦學條件等。

    科學技術(shù)支出預計7708萬元,比上年下降29.7%,主要是上級專項轉(zhuǎn)移支出減少。投入6205萬元扶持企業(yè)發(fā)展;投入1039萬元完善城市安全信息系統(tǒng)建設(shè)。

    文化旅游體育與傳媒支出預計1821萬元,比上年下降 69.8%,主要是受去年區(qū)圖書館建設(shè)及上級專項轉(zhuǎn)移支出高基數(shù)影響。投入387萬元支持文明城市創(chuàng)建;投入108萬元支持第四屆海上絲綢之路國際藝術(shù)節(jié)活動等。

    社會保障和就業(yè)支出預計22177萬元,比上年增長14.7%。投入5082萬元保障城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險支出;投入3416萬元用于穩(wěn)就業(yè)支出;投入2424萬元用于企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)支出;投入4974萬元用于優(yōu)撫、撫恤、各項救助。

    衛(wèi)生健康支出預計29646萬元,比上年增長8.2%。投入7100萬元用于疫情防控;投入4500萬元保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。

    節(jié)能環(huán)保支出預計6254萬元,比上年下降14%,主要是上級專項轉(zhuǎn)移支出減少。投入2037萬元用于晉江、洛陽江上游水資源保護。

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出預計20928萬元,比上年下降15.9%,主要是上級專項轉(zhuǎn)移支出減少。投入6328萬元用于城市保潔支出;投入2527萬元保障社區(qū)運轉(zhuǎn);投入2188萬元用于創(chuàng)城創(chuàng)衛(wèi)。

    資源勘探工業(yè)信息等支出預計6368萬元,比上年下降46.6%,主要是上級專項轉(zhuǎn)移支出減少。支出主要用于兌現(xiàn)扶持企業(yè)政策。

    住房保障支出預計13884萬元,比上年下降40.4%,主要是中央財政保障性安居工程補助資金減少。支出主要用于老舊小區(qū)改造。

    災害防治及應(yīng)急管理支出預計2683萬元,比上年增長36.3%。投入2024萬元用于保障城市消防安全,投入114萬元用于防汛、森林防火及地震預警。

    2.政府性基金預算

    區(qū)本級沒有政府性基金收入。政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入預計6719萬元,專項債務(wù)收入104733萬元,調(diào)入政府性基金預算資金8117萬元,上年結(jié)余9956萬元,收入129525萬元。政府性基金預算支出預計125688萬元,專項債務(wù)還本支出3575萬元,支出合計129263萬元。結(jié)余預計262萬元。

    3.國有資本經(jīng)營預算

    區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入預計18萬元,比上年下降25%,完成預算的60%,國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移收入27.5萬元,上年結(jié)余44萬元,收入89.5萬元。國有資本經(jīng)營預算支出預計69.5萬元,比上年增長286.1%,調(diào)出資金20萬元,支出89.5萬元。收支平衡。

    4.社會保險基金預算

    社會保險基金收入預計19820萬元,完成預算的126.5%,比上年增長32.2%。社會保險基金支出預計22706萬元,完成預算的136.5%,比上年增長43.1%。結(jié)余預計12917萬元。

    (二)政府債務(wù)情況

    2021年年初政府債務(wù)余額229584萬元,年度新增政府債務(wù)118310萬元(不含外債轉(zhuǎn)貸),償還到期債務(wù)10079萬元,年末政府債務(wù)余額337815萬元(其中,一般債務(wù)余額144122萬元、專項債務(wù)余額193693萬元)。2021年省財政廳新增我區(qū)政府債務(wù)限額113361萬元,年我區(qū)政府債務(wù)限額379789萬元(其中,一般債務(wù)限額158914萬元,專項債務(wù)限額220875萬元)。政府債務(wù)規(guī)??刂圃谑∝斦d核定的債務(wù)限額內(nèi)。

    由于年度尚未結(jié)束和決算尚未形成,預算實際執(zhí)行結(jié)果可能會有所偏差,待決算編成后再報請區(qū)人大常委會審批。

    (三)落實區(qū)人大預算決議及預算執(zhí)行管理主要工作情況

    1.優(yōu)化營商環(huán)境,大力培植財源穩(wěn)增長

    一是開展全方位高質(zhì)量發(fā)展超越5610專項行動。統(tǒng)籌推進片區(qū)改造、產(chǎn)業(yè)提級、商圈提檔、招商提效、企業(yè)提質(zhì)、民生提標六大行動,全方位優(yōu)化營商環(huán)境。二是打造特色產(chǎn)業(yè)社區(qū)。加快招商平臺建設(shè),完善建筑服務(wù)產(chǎn)業(yè)園等特色產(chǎn)業(yè)社區(qū)相關(guān)扶持措施,有序推進我區(qū)特色園區(qū)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。三是加大對市場主體支持力度。繼續(xù)執(zhí)行降低增值稅稅率、增值稅留抵退稅政策,落實新增中小制造業(yè)企業(yè)稅收緩征政策等,讓政策疊加效應(yīng)持續(xù)釋放。四扶持企業(yè)發(fā)展壯大。兌現(xiàn)扶持企業(yè)資金21544萬元。主要支持企業(yè)科技創(chuàng)新研發(fā)7225萬元產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)4030萬元、建筑業(yè)發(fā)展2295萬元以及企業(yè)出口、境外參展、利用外資2153萬元等。

    2.扎實組織收入,提升財力質(zhì)量保平衡

    一是堅持依法征管稅費。全面落實減稅降費的同時加強企業(yè)納稅指導和服務(wù),加強市場主體開票情況分析,細化征管,著力提高增加值稅收貢獻。二是強化收入組織工作。加強部門聯(lián)動,壓實責任,發(fā)揮收入分析例會聯(lián)動協(xié)同作用,逐旬逐月跟進。三是多方挖潛促增收。加快推進樓盤清算,提升房地產(chǎn)稅收貢獻;穩(wěn)妥推進國有資產(chǎn)處置,拓展非稅收入。四是爭取債券轉(zhuǎn)貸資金保障項目建設(shè)。今年爭取債券轉(zhuǎn)貸資金總額118400萬元,有效保障重點建設(shè)項目資金需求。

    3.強化支出管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)保民生

    一是嚴把支出關(guān)口?;?/span>保民生。堅持政府帶頭過緊日子,持續(xù)壓減一般性支出,三公經(jīng)費預算安排305萬元,下降14%。“三?!蹦瓿躅A算126852萬元,年度執(zhí)行預計136369萬元其中,?;久裆?/span>73068萬元、保工資60451萬元、保運轉(zhuǎn)2850萬元。保障民生領(lǐng)域需求,全年民生支出182492萬元,占支出比重81.1%。二是盤活存量資金保重點。在盤活連續(xù)兩年結(jié)轉(zhuǎn)資金的基礎(chǔ)上,進一步盤活收回部門存量資金15007萬元,用于保障三保支出、保障重點支出。三是支持常態(tài)化疫情防控。投入7100萬元用于做好疫情防控物資儲備、購置新冠病毒疫苗、保障集中醫(yī)學觀察點正常運轉(zhuǎn)等。四是落實黨委政府重大決策部署。落實教師工資待遇保障工作,保障義務(wù)教育階段教師平均工資水平不低于公務(wù)員平均工資水平;落實社區(qū)工作者待遇自然增長機制,按照基本工資不低于全區(qū)最低工資標準的120%進行調(diào)整,社區(qū)工作者基本工資每人每月調(diào)增300元;健全養(yǎng)老服務(wù)體系,預算安排資金積極應(yīng)對人口老齡化,支持社區(qū)多樣化養(yǎng)老服務(wù);落實儲備糧輪換制度,預算安排專項資金用于地方儲備糧管理,確保安全儲糧需要。

    4.深化財政改革,促進財政管理精細化

    一是推進新預算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步深化預算管理制度改革的意見,實現(xiàn)新一體化系統(tǒng)上線運行。二是實施零基預算改革。制定零基預算改革實施方案,取消預算單位項目支出基數(shù),推進財政預算項目庫管理。三是啟動兩電改革。實施非稅收繳電子化和財政電子票據(jù)管理改革,完成57個單位信息收集并申領(lǐng)CA數(shù)字證書,上線開票點10個,打通便民服務(wù)最后一公里。四是深化預算績效管理。推進財政資金績效目標、監(jiān)控、自評全覆蓋,建立預算績效評價指標庫,引入第三方開展重點項目評價3個、部門整體評價2個、單位績效目標編制再審核6個、事前績效評價1個。五是進一步深化預決算公開。持續(xù)推進政府預決算公開,三公經(jīng)費、政府采購、政府債務(wù)、績效評價等內(nèi)容更詳細。六是加強財政資金監(jiān)管。財政資金撥付全面電子化;持續(xù)開展區(qū)直單位1+X專項檢查,完成對14家單位檢查并督促抓好問題整改;直達資金監(jiān)管常態(tài)化,促進資金落實到位、規(guī)范使用。七是強化重點支出領(lǐng)域監(jiān)管。加強政府采購節(jié)支管理,年度節(jié)約采購資金472萬元;加強財政投資資金審核,年度審核工程預算31100萬元,核減2100萬;審核工程結(jié)算23500萬元,核減900萬元。

    5.強化國資監(jiān)管,推動國企改革規(guī)范化

    一是加強國有資產(chǎn)信息管理。推進行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)逐步升級,提升信息系統(tǒng)功能性和實用性。二是完善國有資產(chǎn)管理制度。制定行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)日常管理規(guī)定,進一步規(guī)范預算單位資產(chǎn)管理行為。三是出臺國企改革三年行動方案。明確改革路線圖,做好任務(wù)分解,壓實責任,有序推進。四是規(guī)范國有企業(yè)經(jīng)營投資行為。轉(zhuǎn)發(fā)《泉州市國資委所出資企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責任追究實施辦法(試行)》,完善國有資產(chǎn)監(jiān)管。五是推進區(qū)屬企業(yè)改制重整。完成區(qū)發(fā)改局下屬糧油流通企業(yè)及區(qū)國投集團權(quán)屬企業(yè)等8家全民所有制企業(yè)公司制改革;組建設(shè)立豐澤區(qū)教育集團(系區(qū)國投集團權(quán)屬子公司);將華大知創(chuàng)園公司并入?yún)^(qū)城建集團。

    6.規(guī)范債務(wù)管理,嚴控債務(wù)規(guī)模降風險

    一是政府債務(wù)實行限額管理防風險。強化債務(wù)風險意識,控制政府債務(wù)總體規(guī)模,在舉債的同時落實償債資金來源,預防債務(wù)還本風險。二是做好政府債務(wù)日常管理。依托政府性債務(wù)管理系統(tǒng),細化債務(wù)管理,實時掌握債務(wù)動態(tài)三是防范化解國有企業(yè)債務(wù)風險。將區(qū)屬國有企業(yè)舉債行為納入政府性債務(wù)管理系統(tǒng)實時監(jiān)測,加強區(qū)屬國有企業(yè)債務(wù)風險防范。

    今年來,預算執(zhí)行工作在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下,在人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督下,各部門協(xié)同攻堅,取得較好成效。但當前財政運行也存在一些困難和問題,主要是:受持續(xù)疫情影響,實體經(jīng)濟恢復不及預期,財源支撐不足,收入質(zhì)量及穩(wěn)定性下降,增收壓力大;落實六穩(wěn)、六保任務(wù)及保民生、保重點剛性支出持續(xù)增加,在減稅降費政策持續(xù)深化下,收支矛盾趨勢加劇;重點建設(shè)資金需求持續(xù)增加,而可供安排的預算資金少,籌融資難度高;債務(wù)到期還本付息壓力大,風險防控化解任務(wù)重。我們將高度重視這些問題,認真聽取各位代表、各位委員的意見建議,積極采取措施逐步加以解決。

    二、2022年預算草案

    2022年預算編制和財政工作的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神,按照中央、省委、市委經(jīng)濟工作會議及區(qū)委決策部署,加強黨對財政工作的全面領(lǐng)導,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),貫徹新發(fā)展理念,服務(wù)新發(fā)展格局,統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,扎實做好六穩(wěn)工作、全面落實六保任務(wù),實施可持續(xù)積極財政政策,努力防范化解政府債務(wù)風險,為社會民生事業(yè)發(fā)展提供堅實財力保障。

    (一)2022年財政預算安排

    1.一般公共預算

    2022年,收入預算按照實事求是、扎實穩(wěn)妥、持續(xù)提質(zhì)的原則編制;支出預算按照統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、零基預算、講求績效和收支平衡的原則編制。收入方面綜合考慮疫情恢復和社會經(jīng)濟發(fā)展,對接我區(qū)主要經(jīng)濟指標預期。支出方面堅持預算法定,有保有壓,打破基數(shù)觀念和支出固化格局,從嚴控制三公經(jīng)費及其他一般性支出,集中財力優(yōu)先保障三保、保障區(qū)委區(qū)政府重點工作。

    一般公共預算總收入安排290000萬元,增長7%。地方一般公共預算收入安排187500萬元,增長6%。按市對區(qū)財政體制測算,區(qū)級可支配財力161360萬元,加上上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付收入 4772萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金7000萬元、調(diào)入資金9120萬元,減去地方政府一般債務(wù)還本支出18580萬元,財力合計163672萬元。相應(yīng)安排一般公共預算支出163672萬元,可比增長17.7%。其中,民生領(lǐng)域安排支出131561萬元。

    主要支出科目安排情況:

    教育支出59809萬元,可比增長3.1%,占一般公共預算支出的36.6%。主要是補教育投入短板,中小學擴容教育增人增資等剛性支出基數(shù)持續(xù)擴大。

    科學技術(shù)支出4824萬元,可比增長11.6%。

    文化旅游體育與傳媒支出1098萬元,可比增長2%。

    社會保障和就業(yè)支出20563萬元,可比增長58.7%。主要是增加安排補充機關(guān)社?;攫B(yǎng)老保險基金、高校畢業(yè)生來泉就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金和城鎮(zhèn)居民社保經(jīng)費。

    衛(wèi)生健康支出22338萬元,可比增長64.8%。主要是增加城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、醫(yī)療救助財政補助和公共衛(wèi)生常規(guī)性項目支出。

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出17246萬元,可比減少5.4%。主要是減少安排鄉(xiāng)村振興經(jīng)費1500萬元。

    糧油物資儲備支出2460萬元,可比增長23%。主要是增加市儲備糧油公司資本金。

    災害防治及應(yīng)急管理支出2649萬元,可比增長7.6%。

    2.政府性基金預算

    區(qū)本級沒有政府性基金收入。政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入預計59185萬元,上年結(jié)余預計262萬元,收入59447萬元。支出安排59265萬元。其中,安排政府性基金預算支出59120萬元,地方政府專項債務(wù)還本支出145萬元。結(jié)余預計182萬元。

    3.國有資本經(jīng)營預算

    區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入安排26萬元,可比上年增長44.4%;國有資本經(jīng)營支出安排26萬元,可比上年下降13.3%。收支平衡。

    4.社會保險基金預算

    社會保險基金收入安排19439萬元,比上年下降1.9%,社會保險基金支出安排18076萬元,比上年下降20.4%。結(jié)余預計14280萬元。

    (二)2022年財政主要工作

    1.努力培植財源,提高財政保障水平

    一是持續(xù)推進5610專項行動。進一步優(yōu)化營商環(huán)境,加強產(chǎn)業(yè)社區(qū)建設(shè),構(gòu)建良好招商平臺,保存量促增量。二是支持市場主體高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)揮減稅降費、財政扶持及產(chǎn)業(yè)社區(qū)作用,引導數(shù)據(jù)信息、電子商務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展。三是扎實組織收入。強化部門協(xié)同機制,加強收入結(jié)構(gòu)分析和動態(tài)監(jiān)測,掌握稅源分布,加大潛在、流動稅源跟蹤,促進財政收入穩(wěn)定增長。四是大力爭取上級政策資金支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。梳理分析上級產(chǎn)業(yè)扶持重點和投向,努力爭取上級政策和資金支持,增強產(chǎn)業(yè)扶持力度。

    2.調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu),提升財政資金效益

    一是三保支出優(yōu)先保障。嚴格落實縣級基本財力保障主體責任,按新口徑測算2022年三保省定標準需求110093萬元預算安排129347萬元。其中,?;久裆?/span>74273萬元、保工資51955萬元、保運轉(zhuǎn)3119萬元,三保需求足額保障。二是嚴控一般性支出。堅持政府帶頭過緊日子,下調(diào)公用經(jīng)費標準,壓減一般性支出。三是繼續(xù)加大民生投入。統(tǒng)籌資金保障為民辦實事項目;持續(xù)支持幼兒園、中小學增園增校、擴容擴班;完善社會保障體系建設(shè),兜底居民醫(yī)保、社保;深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,保障疫情防控經(jīng)費;推進文化體育事業(yè)發(fā)展,提升公共服務(wù)均等化水平。四是盤活用好財政存量資金。開展專項資金動態(tài)監(jiān)控,及時調(diào)整無效、低效項目資金,強化結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金動態(tài)盤活和統(tǒng)籌使用。

    3.深化制度改革,完善預算執(zhí)行管理

    一是實施預算管理一體化。進一步理順財政預算管理流程,強化預算約束,提升預算管理水平。二是推進零基預算改革。預算安排打破基數(shù)概念和支出固化格局,突出保基本、守底線,增強財政統(tǒng)籌平衡和可持續(xù)發(fā)展能力。是持續(xù)推進非稅收繳電子化和電子票據(jù)改革。推進所有非稅收入項目納入系統(tǒng)收繳,完善網(wǎng)上辦事繳費機制,實現(xiàn)兩碼一渠道標準化實施應(yīng)用。是繼續(xù)深化預算績效管理。建立績效評價指標體系,將預算績效管理覆蓋四本預算,開展新出臺重大政策項目事前績效評估試點,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理制度機制。是深入推進預決算公開。健全預決算公開標準體系,進一步優(yōu)化預決算公開范圍,提高預算管理透明度。是穩(wěn)步推進國資國企改革。強化國有資產(chǎn)監(jiān)管力度,落實國有資產(chǎn)管理報告制度,鼓勵區(qū)屬兩大集團加快產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整,持續(xù)推進重組整合,加快培育新興產(chǎn)業(yè)。

    4.加強財會監(jiān)督,規(guī)范單位財務(wù)管理

    一是加強財經(jīng)法律法規(guī)宣傳和落實。通過完善財會監(jiān)督機制和方式,不斷提升財會監(jiān)督效能。二是加強監(jiān)督檢查。對行政事業(yè)單位費用開支、政府采購、資產(chǎn)管理等開展監(jiān)督檢查;繼續(xù)開展1+X專項督查;開展會計信息質(zhì)量檢查。三是發(fā)揮主管部門監(jiān)督作用。提升部門主體責任意識,強化部門內(nèi)控制度建設(shè),加強對屬單位財會監(jiān)督指導。四是加強會計行業(yè)監(jiān)管。推進會計行業(yè)審批服務(wù)事項改革,促進行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。

    5.完善債務(wù)管理,防范政府債務(wù)風險

    一是完善政府債務(wù)管理機制。嚴格落實地方政府債務(wù)管理規(guī)定,強化借、用、管、還的全鏈條、全方位管理。二是加強政府債券申報工作。主動謀劃,積極對接,繼續(xù)完善債券申請項目資料,爭取更多項目獲得債券資金支持。三是規(guī)范債券資金使用。嚴格按債券資金使用項目要求及范圍組織撥付,盡早形成實物工作量,提升債券資金使用效率。四是做好到期政府債務(wù)償還工作。通過爭取再融資債券、預算安排及調(diào)入項目資金等方式,籌集償債資金確保到期政府債務(wù)還本付息。

    各位代表,新的一年,我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下,依法接受人大法律監(jiān)督、工作監(jiān)督,自覺接受政協(xié)民主監(jiān)督,凝心聚力,擔當實干,扎實做好財政各項工作,為致力構(gòu)筑城市最強中樞,建設(shè)最美城市做出新的貢獻。

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