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  • 2021年度泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局部門決算
    2022-11-09 16:29 閱讀人數(shù):1

     

     

     

    2021年度

    泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局部門決算

     

     

     

     

     

     


      

    第一部分 單位概況............................ 2

    一、單位主要職責(zé)................................ 2

    二、部門決算單位基本情況........................ 3

    三、單位主要工作總結(jié)............................ 3

    第二部分 2021年度部門決算表.................. 8

    一、 收入支出決算總表........................... 8

    二、收入決算表................................. 10

    三、支出決算表................................. 12

    四、財政撥款收入支出決算總表................... 14

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表............. 16

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表......... 18

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 20

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表....... 21

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表......... 22

    第三部分 2021年度部門決算情況說明........... 23

    一、收入支出決算總體情況說明................... 23

    二、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說明........... 24

    三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明..... 25

    四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明... 26

    五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明... 26

    六、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 27

    七、預(yù)算績效情況說明........................... 28

    八、其他重要事項說明........................... 28

    第四部分 名詞解釋........................... 30

    第五部分 附件............................... 32

     


     

    第一部分 單位概況

     

    一、單位主要職責(zé)

    生態(tài)環(huán)境局單位的主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行國家、省、市環(huán)境保護的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章,依法對全區(qū)環(huán)境保護工作實行統(tǒng)一監(jiān)督管理,強化環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法,防治污染和其他公害,保護和改善生態(tài)環(huán)境和生活環(huán)境,促進經(jīng)濟和社會持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康地發(fā)展。

    二、部門決算單位基本情況

    從決算單位構(gòu)成看,泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局單位包括4個機關(guān)行政處(科)室及2個下屬單位,其中:列入2021年單位決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    在職人數(shù)

    泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局

    財政撥款

    7

    豐澤區(qū)環(huán)境監(jiān)測站

    財政撥款

    20

    豐澤區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊

    財政撥款

    21

    三、單位主要工作總結(jié)

    2021年,豐澤生態(tài)環(huán)境局單位主要任務(wù)是:在市生態(tài)環(huán)境局的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心指導(dǎo)下,我局以改善環(huán)境質(zhì)量為核心,深入打好污染防治攻堅戰(zhàn),不斷提升環(huán)境監(jiān)管能力。圍繞上述任務(wù),重點完成了以下工作:

    (一)綜合施策,推進大氣環(huán)境持續(xù)改善。成立豐澤區(qū)大氣污染重點整治工作專班,實時跟蹤研判環(huán)境空氣質(zhì)量情況,持續(xù)深化涉揮發(fā)性有機物、建筑施工揚塵污染等8個專項整治行動。發(fā)出空氣質(zhì)量預(yù)警函5份,進行走航監(jiān)測10天,檢查涉VOCs企業(yè)174家,對8家涉氣違法企業(yè)予以行政處罰,共處罰金61.69萬元,關(guān)閉涉氣“散亂污”企業(yè)34家,自行搬離33家。完成年度大氣污染精準(zhǔn)治理項目5個。指導(dǎo)、推進前頭、埭頭社區(qū)完成低碳社區(qū)試點建設(shè)。

    (二)突出重點,大力提升水環(huán)境質(zhì)量。實施“碧水清源”專項行動,督促完成3個流域精準(zhǔn)治理項目。加強轄區(qū)地表水和飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)分析,向區(qū)直主管部門提出水質(zhì)提升建議。完成35個入河排污口的調(diào)查審核、規(guī)范化建設(shè)和APP錄入完善工作。做好入海排污口查測溯工作,共排查出入海排口97個并啟動試點整治排污口5個,目前已整治完成1個,其余按時序進度推進。積極向區(qū)政府爭取資金支持,組建海上環(huán)衛(wèi)隊伍,督促涉海街道落實海漂垃圾整治工作。

    (三)全面防控,有序推進土壤污染防治。加強污染地塊風(fēng)險管控與治理修復(fù)等活動的監(jiān)管,落實污染地塊調(diào)查評估制度,督促8個疑似污染或用途變更的地塊所有權(quán)人開展地塊土壤環(huán)境調(diào)查。開展危險廢物規(guī)范化管理及專項整治行動,考核抽查評估8家企業(yè)并督促其限期整改。推進醫(yī)療廢物信息化管理,本年度省級下發(fā)清單中的16家醫(yī)療機構(gòu)均已納入監(jiān)管平臺。

    (四)定期調(diào)度,全力推進突出生態(tài)環(huán)境問題整改。督促推進第二輪中央生態(tài)環(huán)保督察反饋意見、區(qū)域突出生態(tài)環(huán)境問題、兩輪中央環(huán)保督察信訪件整改工作,組織對整改完成情況進行現(xiàn)場核查,確保整改到位,及時驗收銷號。認真梳理問題清單,逐一進行責(zé)任分解,實行動態(tài)管理、定期調(diào)度,先后兩次提請區(qū)委常委會召開專題會議部署推動區(qū)域突出生態(tài)環(huán)境問題整改工作。2021年,豐澤區(qū)36項突出生態(tài)環(huán)境問題已完成整改31項,其余5項正按序時進度推進。

    (五)壓實責(zé)任,推動落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”。牽頭落實黨政領(lǐng)導(dǎo)生態(tài)環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書各項指標(biāo)任務(wù),做好年度考核迎檢準(zhǔn)備工作。配合區(qū)人大開展《泉州市市區(qū)內(nèi)溝河保護管理條例》《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》等執(zhí)法檢查。開展街道環(huán)保工作績效考核,對成績優(yōu)秀的3個街道予以通報表揚。

    (六)勤查嚴(yán)罰,展現(xiàn)環(huán)保鐵軍擔(dān)當(dāng)。持續(xù)加大執(zhí)法監(jiān)管力度,開展專項執(zhí)法行動,2021年,共出動執(zhí)法人員860人次,檢查重點污染源企業(yè)74家次,查處群眾投訴件336件,處理率100%,辦結(jié)率100%;辦結(jié)雙隨機任務(wù)139件,移動執(zhí)法系統(tǒng)辦結(jié)342件,對11家環(huán)境違法違規(guī)企業(yè)予以行政處罰,共處罰金約72.2155萬元,實施查封7起,涉嫌環(huán)境違法案件移交公安機關(guān)1起。嚴(yán)格落實網(wǎng)格化監(jiān)管,完善網(wǎng)格員巡查裝備,舉辦網(wǎng)格員培訓(xùn)班,著力提升網(wǎng)格員環(huán)境監(jiān)管“末梢”作用。2021年,全區(qū)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)錄入環(huán)境事件信息2013件,巡查信息6494條,總量同比增長28.6%,從網(wǎng)格員上報的企業(yè)環(huán)境違法線索中辦理行政執(zhí)法案件6起。強化“兩法”銜接機制,加強執(zhí)法人員培訓(xùn),提高執(zhí)法水平和辦案質(zhì)量。

    (七)多向發(fā)力,加強環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)。加快推進監(jiān)測站大樓標(biāo)準(zhǔn)化改造工作,加強監(jiān)測站實驗室質(zhì)控管理工作,通過氟化物、鎘、銅等9個項目盲樣考核及實驗室CMA資質(zhì)認證復(fù)評審。按照年度監(jiān)測方案開展水、噪聲、酸雨、廢氣監(jiān)測,2021年共出具監(jiān)測報告58份,提供監(jiān)測數(shù)據(jù)1050個(組)。完成津頭埔國控空氣點霧炮車視頻監(jiān)控安裝;監(jiān)督東海大街空氣站自動監(jiān)測站、北高干渠水質(zhì)自動監(jiān)測站第三方運維情況,定期進行質(zhì)控核查。選派業(yè)務(wù)骨干赴市監(jiān)測中心站跟班學(xué)習(xí),進一步提高環(huán)境監(jiān)測和管理水平。

    (八)深化改革,助力高質(zhì)量發(fā)展??茖W(xué)編制豐澤區(qū)“十四五”生態(tài)環(huán)境保護專項規(guī)劃并提交區(qū)政府常務(wù)會研究審定。持續(xù)優(yōu)化審批流程,提升服務(wù)質(zhì)效,我局審批窗口獲市總工會授予“五一先鋒號”榮譽。2021年,共審批報告表9家,網(wǎng)上環(huán)評備案82家,夜間施工236家,許可證核發(fā)3家,許可證變更8家。依法依規(guī)動態(tài)開展企業(yè)環(huán)境信用評價工作, 2021年以來共完成企業(yè)動態(tài)評價36家次,評定等級均為良好以上。承擔(dān)創(chuàng)城創(chuàng)衛(wèi)生態(tài)環(huán)保組牽頭工作,持續(xù)開展環(huán)境綜合整治,助力泉州文明城市、衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作。

    (九)防范未然,強化生態(tài)環(huán)境風(fēng)險防控。疫情防控常態(tài)化,督促、檢查、指導(dǎo)定點涉疫單位等敏感目標(biāo)環(huán)保設(shè)施運行管理情況,共出動執(zhí)法人員300余人次,檢查160余家次,上報監(jiān)測數(shù)據(jù)200余組。編制《豐澤區(qū)輻射事故應(yīng)急預(yù)案》、《豐澤區(qū)輻射事故應(yīng)急演練方案》,開展2021年度豐澤區(qū)輻射事故應(yīng)急演練、集中式飲用水源地突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練、參與豐澤區(qū)2021年危險化學(xué)品突發(fā)事故應(yīng)急演練,先后2次應(yīng)急處置高速公路事故導(dǎo)致化學(xué)物外流的環(huán)境突發(fā)事件,有效化解環(huán)境風(fēng)險。

    (十)廣泛宣傳,營造良好的生態(tài)環(huán)境保護氛圍。開展 “國際生物多樣性日”、“六五世界環(huán)境日”主題活動、線上環(huán)境保護知識競賽、“環(huán)保進企業(yè)”等系列宣傳活動,普及環(huán)保知識,提高公眾環(huán)保意識。組織全局干部職工以及指導(dǎo)各街道環(huán)保志愿者服務(wù)隊開展生態(tài)環(huán)境保護志愿者服務(wù)活動,提高群眾知曉率。充分發(fā)揮新媒體作用,在“豐澤生態(tài)環(huán)境”微信公眾號定期發(fā)布環(huán)保政策宣傳和解讀、全區(qū)環(huán)保工作動態(tài)、環(huán)保公益宣傳等內(nèi)容。2021年以來,編輯發(fā)布推文48期,共計250余篇。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分 2021年度部門決算表

     

    一、收入支出決算總表

    收入支出決算總表

     

     

    公開01

    單位:泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局

     

    單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    決算數(shù)

    項目(按支出功能分類)

    決算數(shù)

    一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

    829.85 

    一、一般公共服務(wù)支出

     

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

     

    二、外交支出

     

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

     

    三、國防支出

     

    四、上級補助收入

     

    四、公共安全支出

     

    五、事業(yè)收入

     

    五、教育支出

     

    六、經(jīng)營收入

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

     

    七、附屬單位上繳收入

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

     

    、其他收入

     353.81

    八、社會保障和就業(yè)支出

    89.47 

     

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    38.7 

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    1321.63 

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

     

     

     

    十三、交通運輸支出

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    79.25 

     

     

    十九、住房保障支出

     

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

     

     

     

    二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

     

     

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

     

     

     

    二十三、其他支出

     

     

     

    二十四、債務(wù)還本支出

     

     

     

    二十五、債務(wù)付息支出

     

     

     

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

     

    本年收入合計

    1183.66 

    本年支出合計

    1529.04 

        使用非財政撥款結(jié)余

     

        結(jié)余分配

     

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    494.94 

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    149.56 

    總計

    1678.60 

    總計

    1678.60 

    注:1. 本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

    2. 本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


    二、收入決算表

    收入決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開02

     

    單位:泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

     

    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

     

    功能分類科目編碼

    科目名稱

     
     
     

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    合計

    1,183.66

    829.85

     

     

     

     

    353.81

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    65.67

    65.67

     

     

     

     

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    65.67

    65.67

     

     

     

     

     

     

    2080501

      行政單位離退休

    13.00

    13.00

     

     

     

     

     

     

    2080505

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    52.67

    52.67

     

     

     

     

     

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    36.03

    36.03

     

     

     

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    36.03

    36.03

     

     

     

     

     

     

    2101101

      行政單位醫(yī)療

    25.55

    25.55

     

     

     

     

     

     

    2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

    10.48

    10.48

     

     

     

     

     

     

    211

    節(jié)能環(huán)保支出

    955.71

    728.15

     

     

     

     

    227.56

     

    21101

    環(huán)境保護管理事務(wù)

    793.11

    728.15

     

     

     

     

    64.96

     

    2110101

      行政運行

    424.89

    424.89

     

     

     

     

     

     

    2110102

      一般行政管理事務(wù)

    7.05

    7.05

     

     

     

     

     

     

    2110199

      其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

    361.17

    296.21

     

     

     

     

    64.96

     

    21103

    污染防治

    142.60

     

     

     

     

     

    142.60

     

    2110302

      水體

    142.60

     

     

     

     

     

    142.60

     

    21104

    自然生態(tài)保護

    20.00

     

     

     

     

     

    20.00

     

    2110499

      其他自然生態(tài)保護支出

    20.00

     

     

     

     

     

    20.00

     

    220

    自然資源海洋氣象等支出

    126.25

     

     

     

     

     

    126.25

     

    22001

    自然資源事務(wù)

    126.25

     

     

     

     

     

    126.25

     

    2200120

      海域與海島管理

    126.25

     

     

     

     

     

    126.25

     

    注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

     

     

     

     

     

    三、支出決算表

    支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開03

     

    單位:泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局

     

     

     

     

     

    單位:萬元

     

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出

     

    功能分類科目編碼

    科目名稱

     
     
     

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

    合計

    1,529.04

    865.78

    663.26

     

     

     

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    89.47

    89.47

     

     

     

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    89.47

    89.47

     

     

     

     

     

    2080501

      行政單位離退休

    13.00

    13.00

     

     

     

     

     

    2080505

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    73.29

    73.29

     

     

     

     

     

    2080506

      機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    3.18

    3.18

     

     

     

     

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    38.70

    38.70

     

     

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    38.70

    38.70

     

     

     

     

     

    2101101

      行政單位醫(yī)療

    25.55

    25.55

     

     

     

     

     

    2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

    13.15

    13.15

     

     

     

     

     

    211

    節(jié)能環(huán)保支出

    1,321.63

    737.61

    584.02

     

     

     

     

    21101

    環(huán)境保護管理事務(wù)

    1,170.20

    737.61

    432.59

     

     

     

     

    2110101

      行政運行

    515.34

    484.22

    31.12

     

     

     

     

    2110102

      一般行政管理事務(wù)

    163.08

     

    163.08

     

     

     

     

    2110199

      其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

    491.78

    253.39

    238.39

     

     

     

     

    21102

    環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察

    0.10

     

    0.10

     

     

     

     

    2110299

      其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出

    0.10

     

    0.10

     

     

     

     

    21103

    污染防治

    151.33

     

    151.33

     

     

     

     

    2110301

      大氣

    9.75

     

    9.75

     

     

     

     

    2110302

      水體

    141.58

     

    141.58

     

     

     

     

    220

    自然資源海洋氣象等支出

    79.25

     

    79.25

     

     

     

     

    22001

    自然資源事務(wù)

    79.25

     

    79.25

     

     

     

     

    2200120

      海域與海島管理

    79.25

     

    79.25

     

     

     

     

    注:本表反映單位本年度各項支出情況。

     

     

     

     

     

    四、財政撥款收入支出決算總表

    財政撥款收入支出決算總表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開04

     

    單位:泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局

     

     

     

     

    單位:萬元

     

        

        

     

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    合計

    一般公共預(yù)算財政撥款

    政府性基金預(yù)算財政撥款

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

     
     

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    3

    4

    5

     

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    1

    829.85

    一、一般公共服務(wù)支出

    33

     

     

     

     

     

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    2

     

    二、外交支出

    34

     

     

     

     

     

    三、國有資本經(jīng)營財政撥款

    3

     

    三、國防支出

    35

     

     

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    36

     

     

     

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    37

     

     

     

     

     

     

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    38

     

     

     

     

     

     

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    39

     

     

     

     

     

     

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    40

    89.47

    89.47

     

     

     

     

    9

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    41

    38.70

    38.70

     

     

     

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    42

    1,092.41

    1,092.41

     

     

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    43

     

     

     

     

     

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    44

     

     

     

     

     

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    45

     

     

     

     

     

     

    14

     

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    46

     

     

     

     

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    47

     

     

     

     

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    48

     

     

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    49

     

     

     

     

     

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    50

     

     

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    51

     

     

     

     

     

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    52

     

     

     

     

     

     

    21

     

    二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

    53

     

     

     

     

     

     

    22

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    54

     

     

     

     

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    55

     

     

     

     

     

     

    24

     

    二十四、債務(wù)還本支出

    56

     

     

     

     

     

     

    25

     

    二十五、債務(wù)付息支出

    57

     

     

     

     

     

     

    26

     

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    58

     

     

     

     

     

    本年收入合計

    27

    829.85

    本年支出合計

    59

    1,220.58

    1,220.58

     

     

     

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    28

    403.52

    年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    60

    12.79

    12.79

     

     

     

      一般公共預(yù)算財政撥款

    29

    403.52

     

    61

     

     

     

     

     

      政府性基金預(yù)算財政撥款

    30

     

     

    62

     

     

     

     

     

      國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

    31

     

     

    63

     

     

     

     

     

    總計

    32

    1,233.37

    總計

    64

    1,233.37

    1,233.37

     

     

     
                           

     

    注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

     

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

    公開05

     

    單位:泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局

     

     

    單位:萬元

     

    項目

    本年支出

     

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

     
     
     

    欄次

    1

    2

    3

     

    合計

    1,220.58

    865.78

    354.79

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    89.47

    89.47

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    89.47

    89.47

     

     

    2080501

      行政單位離退休

    13.00

    13.00

     

     

    2080505

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    73.29

    73.29

     

     

    2080506

      機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    3.18

    3.18

     

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    38.70

    38.70

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    38.70

    38.70

     

     

    2101101

      行政單位醫(yī)療

    25.55

    25.55

     

     

    2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

    13.15

    13.15

     

     

    211

    節(jié)能環(huán)保支出

    1,092.41

    737.61

    354.79

     

    21101

    環(huán)境保護管理事務(wù)

    1,092.41

    737.61

    354.79

     

    2110101

      行政運行

    484.22

    484.22

     

     

    2110102

      一般行政管理事務(wù)

    163.08

     

    163.08

     

    2110199

      其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

    445.11

    253.39

    191.71

     

    注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

     

     

     

     

     

     

     

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開06

     

    單位:泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

     

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

     

    科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

     
     

    301

    工資福利支出

    770.21

    302

    商品和服務(wù)支出

    71.74

    30703

      國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

     

     

    30101

      基本工資

    174.51

    30201

      辦公費

    5.74

    30704

      國外債務(wù)發(fā)行費用

     

     

    30102

      津貼補貼

    165.57

    30202

      印刷費

    0.68

    310

    資本性支出

    5.94

     

    30103

      獎金

    71.48

    30203

      咨詢費

     

    31001

      房屋建筑物購建

     

     

    30106

      伙食補助費

     

    30204

      手續(xù)費

    0.13

    31002

      辦公設(shè)備購置

    0.23

     

    30107

      績效工資

    32.00

    30205

      水費

    0.29

    31003

      專用設(shè)備購置

    5.71

     

    30108

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    102.16

    30206

      電費

    3.58

    31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

     

     

    30109

      職業(yè)年金繳費

    0.05

    30207

      郵電費

    2.41

    31006

      大型修繕

     

     

    30110

      職工基本醫(yī)療保險繳費

    23.25

    30208

      取暖費

     

    31007

      信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

     

     

    30111

      公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

    11.64

    30209

      物業(yè)管理費

     

    31008

      物資儲備

     

     

    30112

      其他社會保障繳費

    9.87

    30211

      差旅費

    0.64

    31009

      土地補償

     

     

    30113

      住房公積金

    47.54

    30212

      因公出國(境)費用

     

    31010

      安置補助

     

     

    30114

      醫(yī)療費

     

    30213

      維修(護)費

    2.24

    31011

      地上附著物和青苗補償

     

     

    30199

      其他工資福利支出

    132.13

    30214

      租賃費

     

    31012

      拆遷補償

     

     

    303

    對個人和家庭的補助

    17.89

    30215

      會議費

     

    31013

      公務(wù)用車購置

     

     

    30301

      離休費

     

    30216

      培訓(xùn)費

     

    31019

      其他交通工具購置

     

     

    30302

      退休費

     

    30217

      公務(wù)接待費

    0.05

    31021

      文物和陳列品購置

     

     

    30303

      退職(役)費

     

    30218

      專用材料費

    0.04

    31022

      無形資產(chǎn)購置

     

     

    30304

      撫恤金

     

    30224

      被裝購置費

    12.05

    31099

      其他資本性支出

     

     

    30305

      生活補助

    1.03

    30225

      專用燃料費

     

    312

    對企業(yè)補助

     

     

    30306

      救濟費

     

    30226

      勞務(wù)費

    1.25

    31201

      資本金注入

     

     

    30307

      醫(yī)療費補助

     

    30227

      委托業(yè)務(wù)費

    10.31

    31203

      政府投資基金股權(quán)投資

     

     

    30308

      助學(xué)金

     

    30228

      工會經(jīng)費

    5.30

    31204

      費用補貼

     

     

    30309

      獎勵金

     

    30229

      福利費

     

    31205

      利息補貼

     

     

    30310

      個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

     

    30231

      公務(wù)用車運行維護費

     

    31299

      其他對企業(yè)補助

     

     

    30311

      代繳社會保險費

     

    30239

      其他交通費用

    19.60

    399

    其他支出

     

     

    30399

      其他對個人和家庭的補助

    16.86

    30240

      稅金及附加費用

     

    39906

      贈與

     

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服務(wù)支出

    7.42

    39907

      國家賠償費用支出

     

     

     

     

     

    307

    債務(wù)利息及費用支出

     

    39908

      對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

     

     

     

     

     

    30701

      國內(nèi)債務(wù)付息

     

    39999

      其他支出

     

     

     

     

     

    30702

      國外債務(wù)付息

     

     

     

     

     

    人員經(jīng)費合計

    788.10

    公用經(jīng)費合計

    77.69

     
                             

     

    注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

     

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

     

     

    公開07

    單位:泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局

     

    單位:萬元

    項目

    行次

    本年決算數(shù)

    合計

    1

    0.05

    1. 因公出國(境)費

    2

     

    2. 公務(wù)用車購置及運行維護費

    3

     

        其中:(1)公務(wù)用車購置費

    4

     

              2)公務(wù)用車運行維護費

    5

     

    3. 公務(wù)接待費

    6

    0.05

    注:本表反映單位本年度“三公”經(jīng)費支出決算情況,包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

     

     

     

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開08

     

    單位:泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

     

    項目

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)余

     
     

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

     

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    本單位2021年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
                                           

     

    注:1. 本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

    2. 沒有政府性基金撥款支出的部門請公開空表,并說明“本單位2021年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支”。

     

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

    公開09

     

    單位:泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局

     

     

    單位:萬元

     

    項目

    本年支出

     

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

     
     
     

    欄次

    1

    2

    3

     

    合計

     

     

     

     

    本單位2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:1.本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

        2.沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的部門請公開空表,并說明“本單位2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出”。

     


    第三部分 2021年度部門決算情況說明

     

    一、收入支出決算總體情況說明

    2021年本單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余494.94萬元,使用非財政撥款結(jié)余0萬元,本年收入1183.66萬元,本年支出1529.04萬元,結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149.56萬元。

    (一)2021年收入1183.66萬元,比上年決算數(shù)減少257.98萬元,減少17.89%,具體情況如下:

    1. 一般公共預(yù)算財政撥款收入829.85萬元。

    2. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

    3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

    4. 上級補助收入0萬元。

    5. 事業(yè)收入0萬元。

    6. 經(jīng)營收入0萬元。

    7.附屬單位上繳收入0萬元。

    8.其他收入353.81萬元。

    (二)2021年支出1529.04萬元,比上年決算數(shù)增加463.38萬元,增長43.48%,具體情況如下:

    1.基本支出865.78萬元。其中,人員經(jīng)費788.10萬元,公用經(jīng)費77.68萬元。

    2.項目支出663.26萬元。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

    二、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說明

    2021年一般公共預(yù)算撥款支出1220.58萬元,比上年決算數(shù)增加690.3萬元,增長130.18%,具體情況如下(項級科目分類統(tǒng)計)

    (一)2080501(行政單位離退休)13萬元,較上年決算數(shù)增加9.49萬元,增長270.37%。主要原因是行政和事業(yè)單位支出科目合并核算,主要用于單位退休人員提租補貼支出等。

    (二)2080505(機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出)73.29萬元,較上年決算數(shù)增加73.29萬元,增長100%。主要原因是行政和事業(yè)單位支出科目合并核算,主要用于單位人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

    (三)2080506(機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出)3.18萬元,較上年決算數(shù)增加3.18萬元,增長100%。主要原因是用于支付機關(guān)事業(yè)單位退休人員的職業(yè)年金繳費。

    (四)2101101(行政單位醫(yī)療)25.55萬元,較上年決算數(shù)增加3.78萬元,增長17.36%。主要原因是醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整,主要用于行政單位醫(yī)療支出。

    (五)2101102(事業(yè)單位醫(yī)療)13.15萬元,較上年決算數(shù)增加5.47萬元,增長71.22%。主要原因是醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

    (六)2110101(行政運行)484.22萬元,較上年決算數(shù)增加216.33萬元,增長80.75%。主要原因是機構(gòu)改革,原由區(qū)財政保障部分支出改由市財政保障,主要用于發(fā)放行政單位工資及日常辦公費支出。

    (七)2110102(一般行政管理事務(wù))163.08萬元,較上年決算數(shù)增加154.11萬元,增長171.81%。主要原因是機構(gòu)改革,原由區(qū)財政保障部分支出改由市財政保障,主要用于環(huán)評審批驗收專家費用及大樓保安及物業(yè)管理費用支出。

    (八)2110199(其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出)445.11萬元,較上年決算數(shù)增加224.65萬元,增長101.9%。主要原因是機構(gòu)改革,原由區(qū)財政保障部分支出改由市財政保障,主要用于環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測專項業(yè)務(wù)費用、發(fā)放事業(yè)單位績效工資及日常辦公費支出。

    三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    本單位2021年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    本單位2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出865.78萬元,其中:

    (一)人員經(jīng)費788.10萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    (二)公用經(jīng)費77.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出0.05萬元,比本年預(yù)算的0.6萬元下降91.67%。主要原因是堅持從嚴(yán)從簡,節(jié)約成本,反對鋪張浪費。具體情況如下:
       
    (一)因公出國(境)費支出0萬元,比本年預(yù)算的0萬元下降0%。全年安排本部門組織的出國團組0個,參加其他部門出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。主要是2021年本單位沒有因公出國(境)費用支出。

    (二)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元,比本年預(yù)算的0萬元下降0%,主要是2021年本單位沒有公務(wù)用車購置及運行費用支出。其中:

    公務(wù)用車購置費支出0萬元,比本年預(yù)算的0萬元下降0%,2021年公務(wù)用車購置0輛,主要是: 2021年本單位沒有公務(wù)用車購置。

    公務(wù)用車運行費支出0萬元,比本年預(yù)算的0萬元下降0%,主要是2021年本單位沒有公務(wù)用車運行費用支出。截至20211231日,本部門公務(wù)用車保有量為0輛。

        (三)公務(wù)接待費支出0.05萬元,比本年預(yù)算的0.6萬元下降91.67%。主要是泉州灣河口濕地省級自然保護區(qū)、深滬灣海底古森林遺跡國家級自然保護區(qū)開展“綠盾”自然保護地強化監(jiān)督工作,累計接待1批次、3人次。

    七、預(yù)算績效情況說明

    2021年度本單位無績效自評項目。

    2021年度本單位無部門評價項目。

    八、其他重要事項說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費

    2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出77.68萬元,比上年決算數(shù)減少20.14%,主要是: 持從嚴(yán)從簡,節(jié)約運行成本

    (二)政府采購情況

    本單位2021年度政府采購支出總額125.85萬元,其中:政府采購貨物支出125.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額××萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%

    (三)國有資產(chǎn)占用使用情況

    截至20211231日,本單位共有車輛0輛,其中:副部(?。┘壱陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第四部分 名詞解釋

     

    一、一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市級單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

     

     

    第五部分 附件

    一、《項目支出績效自評表》

    二、《項目支出績效評價報告》

    ……

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