2021年度
泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局部門決算
第一部分 單位概況............................ 2
一、單位主要職責(zé)................................ 2
二、部門決算單位基本情況........................ 3
三、單位主要工作總結(jié)............................ 3
第二部分 2021年度部門決算表.................. 8
一、 收入支出決算總表........................... 8
二、收入決算表................................. 10
三、支出決算表................................. 12
四、財政撥款收入支出決算總表................... 14
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表............. 16
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表......... 18
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 20
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表....... 21
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表......... 22
第三部分 2021年度部門決算情況說明........... 23
一、收入支出決算總體情況說明................... 23
二、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說明........... 24
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明..... 25
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明... 26
五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明... 26
六、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 27
七、預(yù)算績效情況說明........................... 28
八、其他重要事項說明........................... 28
第四部分 名詞解釋........................... 30
第五部分 附件............................... 32
生態(tài)環(huán)境局單位的主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行國家、省、市環(huán)境保護的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章,依法對全區(qū)環(huán)境保護工作實行統(tǒng)一監(jiān)督管理,強化環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法,防治污染和其他公害,保護和改善生態(tài)環(huán)境和生活環(huán)境,促進經(jīng)濟和社會持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康地發(fā)展。
從決算單位構(gòu)成看,泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局單位包括4個機關(guān)行政處(科)室及2個下屬單位,其中:列入2021年單位決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
在職人數(shù) |
泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局 |
財政撥款 |
7 |
豐澤區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 |
財政撥款 |
20 |
豐澤區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 |
財政撥款 |
21 |
2021年,豐澤生態(tài)環(huán)境局單位主要任務(wù)是:在市生態(tài)環(huán)境局的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心指導(dǎo)下,我局以改善環(huán)境質(zhì)量為核心,深入打好污染防治攻堅戰(zhàn),不斷提升環(huán)境監(jiān)管能力。圍繞上述任務(wù),重點完成了以下工作:
(一)綜合施策,推進大氣環(huán)境持續(xù)改善。成立豐澤區(qū)大氣污染重點整治工作專班,實時跟蹤研判環(huán)境空氣質(zhì)量情況,持續(xù)深化涉揮發(fā)性有機物、建筑施工揚塵污染等8個專項整治行動。發(fā)出空氣質(zhì)量預(yù)警函5份,進行走航監(jiān)測10天,檢查涉VOCs企業(yè)174家,對8家涉氣違法企業(yè)予以行政處罰,共處罰金61.69萬元,關(guān)閉涉氣“散亂污”企業(yè)34家,自行搬離33家。完成年度大氣污染精準(zhǔn)治理項目5個。指導(dǎo)、推進前頭、埭頭社區(qū)完成低碳社區(qū)試點建設(shè)。
(二)突出重點,大力提升水環(huán)境質(zhì)量。實施“碧水清源”專項行動,督促完成3個流域精準(zhǔn)治理項目。加強轄區(qū)地表水和飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)分析,向區(qū)直主管部門提出水質(zhì)提升建議。完成35個入河排污口的調(diào)查審核、規(guī)范化建設(shè)和APP錄入完善工作。做好入海排污口查測溯工作,共排查出入海排口97個并啟動試點整治排污口5個,目前已整治完成1個,其余按時序進度推進。積極向區(qū)政府爭取資金支持,組建海上環(huán)衛(wèi)隊伍,督促涉海街道落實海漂垃圾整治工作。
(三)全面防控,有序推進土壤污染防治。加強污染地塊風(fēng)險管控與治理修復(fù)等活動的監(jiān)管,落實污染地塊調(diào)查評估制度,督促8個疑似污染或用途變更的地塊所有權(quán)人開展地塊土壤環(huán)境調(diào)查。開展危險廢物規(guī)范化管理及專項整治行動,考核抽查評估8家企業(yè)并督促其限期整改。推進醫(yī)療廢物信息化管理,本年度省級下發(fā)清單中的16家醫(yī)療機構(gòu)均已納入監(jiān)管平臺。
(四)定期調(diào)度,全力推進突出生態(tài)環(huán)境問題整改。督促推進第二輪中央生態(tài)環(huán)保督察反饋意見、區(qū)域突出生態(tài)環(huán)境問題、兩輪中央環(huán)保督察信訪件整改工作,組織對整改完成情況進行現(xiàn)場核查,確保整改到位,及時驗收銷號。認真梳理問題清單,逐一進行責(zé)任分解,實行動態(tài)管理、定期調(diào)度,先后兩次提請區(qū)委常委會召開專題會議部署推動區(qū)域突出生態(tài)環(huán)境問題整改工作。2021年,豐澤區(qū)36項突出生態(tài)環(huán)境問題已完成整改31項,其余5項正按序時進度推進。
(五)壓實責(zé)任,推動落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”。牽頭落實黨政領(lǐng)導(dǎo)生態(tài)環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書各項指標(biāo)任務(wù),做好年度考核迎檢準(zhǔn)備工作。配合區(qū)人大開展《泉州市市區(qū)內(nèi)溝河保護管理條例》《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》等執(zhí)法檢查。開展街道環(huán)保工作績效考核,對成績優(yōu)秀的3個街道予以通報表揚。
(六)勤查嚴(yán)罰,展現(xiàn)環(huán)保鐵軍擔(dān)當(dāng)。持續(xù)加大執(zhí)法監(jiān)管力度,開展專項執(zhí)法行動,2021年,共出動執(zhí)法人員860人次,檢查重點污染源企業(yè)74家次,查處群眾投訴件336件,處理率100%,辦結(jié)率100%;辦結(jié)雙隨機任務(wù)139件,移動執(zhí)法系統(tǒng)辦結(jié)342件,對11家環(huán)境違法違規(guī)企業(yè)予以行政處罰,共處罰金約72.2155萬元,實施查封7起,涉嫌環(huán)境違法案件移交公安機關(guān)1起。嚴(yán)格落實網(wǎng)格化監(jiān)管,完善網(wǎng)格員巡查裝備,舉辦網(wǎng)格員培訓(xùn)班,著力提升網(wǎng)格員環(huán)境監(jiān)管“末梢”作用。2021年,全區(qū)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)錄入環(huán)境事件信息2013件,巡查信息6494條,總量同比增長28.6%,從網(wǎng)格員上報的企業(yè)環(huán)境違法線索中辦理行政執(zhí)法案件6起。強化“兩法”銜接機制,加強執(zhí)法人員培訓(xùn),提高執(zhí)法水平和辦案質(zhì)量。
(七)多向發(fā)力,加強環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)。加快推進監(jiān)測站大樓標(biāo)準(zhǔn)化改造工作,加強監(jiān)測站實驗室質(zhì)控管理工作,通過氟化物、鎘、銅等9個項目盲樣考核及實驗室CMA資質(zhì)認證復(fù)評審。按照年度監(jiān)測方案開展水、噪聲、酸雨、廢氣監(jiān)測,2021年共出具監(jiān)測報告58份,提供監(jiān)測數(shù)據(jù)1050個(組)。完成津頭埔國控空氣點霧炮車視頻監(jiān)控安裝;監(jiān)督東海大街空氣站自動監(jiān)測站、北高干渠水質(zhì)自動監(jiān)測站第三方運維情況,定期進行質(zhì)控核查。選派業(yè)務(wù)骨干赴市監(jiān)測中心站跟班學(xué)習(xí),進一步提高環(huán)境監(jiān)測和管理水平。
(八)深化改革,助力高質(zhì)量發(fā)展??茖W(xué)編制豐澤區(qū)“十四五”生態(tài)環(huán)境保護專項規(guī)劃并提交區(qū)政府常務(wù)會研究審定。持續(xù)優(yōu)化審批流程,提升服務(wù)質(zhì)效,我局審批窗口獲市總工會授予“五一先鋒號”榮譽。2021年,共審批報告表9家,網(wǎng)上環(huán)評備案82家,夜間施工236家,許可證核發(fā)3家,許可證變更8家。依法依規(guī)動態(tài)開展企業(yè)環(huán)境信用評價工作, 2021年以來共完成企業(yè)動態(tài)評價36家次,評定等級均為良好以上。承擔(dān)創(chuàng)城創(chuàng)衛(wèi)生態(tài)環(huán)保組牽頭工作,持續(xù)開展環(huán)境綜合整治,助力泉州文明城市、衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作。
(九)防范未然,強化生態(tài)環(huán)境風(fēng)險防控。疫情防控常態(tài)化,督促、檢查、指導(dǎo)定點涉疫單位等敏感目標(biāo)環(huán)保設(shè)施運行管理情況,共出動執(zhí)法人員300余人次,檢查160余家次,上報監(jiān)測數(shù)據(jù)200余組。編制《豐澤區(qū)輻射事故應(yīng)急預(yù)案》、《豐澤區(qū)輻射事故應(yīng)急演練方案》,開展2021年度豐澤區(qū)輻射事故應(yīng)急演練、集中式飲用水源地突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練、參與豐澤區(qū)2021年危險化學(xué)品突發(fā)事故應(yīng)急演練,先后2次應(yīng)急處置高速公路事故導(dǎo)致化學(xué)物外流的環(huán)境突發(fā)事件,有效化解環(huán)境風(fēng)險。
(十)廣泛宣傳,營造良好的生態(tài)環(huán)境保護氛圍。開展 “國際生物多樣性日”、“六五世界環(huán)境日”主題活動、線上環(huán)境保護知識競賽、“環(huán)保進企業(yè)”等系列宣傳活動,普及環(huán)保知識,提高公眾環(huán)保意識。組織全局干部職工以及指導(dǎo)各街道環(huán)保志愿者服務(wù)隊開展生態(tài)環(huán)境保護志愿者服務(wù)活動,提高群眾知曉率。充分發(fā)揮新媒體作用,在“豐澤生態(tài)環(huán)境”微信公眾號定期發(fā)布環(huán)保政策宣傳和解讀、全區(qū)環(huán)保工作動態(tài)、環(huán)保公益宣傳等內(nèi)容。2021年以來,編輯發(fā)布推文48期,共計250余篇。
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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單位:泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局 |
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單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
決算數(shù) |
項目(按支出功能分類) |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
829.85 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
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二、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
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三、國防支出 |
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四、上級補助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
八、其他收入 |
353.81 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
89.47 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38.7 |
|
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
1321.63 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
79.25 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、債務(wù)還本支出 |
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二十五、債務(wù)付息支出 |
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二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 |
1183.66 |
本年支出合計 |
1529.04 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)余分配 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
494.94 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
149.56 |
總計 |
1678.60 |
總計 |
1678.60 |
注:1. 本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2. 本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表 |
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公開02表 |
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單位:泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局 |
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|
單位:萬元 |
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項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合計 |
1,183.66 |
829.85 |
|
|
|
|
353.81 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
65.67 |
65.67 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
65.67 |
65.67 |
|
|
|
|
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|||
2080501 |
行政單位離退休 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
52.67 |
52.67 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
36.03 |
36.03 |
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
36.03 |
36.03 |
|
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
25.55 |
25.55 |
|
|
|
|
|
|||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.48 |
10.48 |
|
|
|
|
|
|||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
955.71 |
728.15 |
|
|
|
|
227.56 |
|||
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
793.11 |
728.15 |
|
|
|
|
64.96 |
|||
2110101 |
行政運行 |
424.89 |
424.89 |
|
|
|
|
|
|||
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
|||
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
361.17 |
296.21 |
|
|
|
|
64.96 |
|||
21103 |
污染防治 |
142.60 |
|
|
|
|
|
142.60 |
|||
2110302 |
水體 |
142.60 |
|
|
|
|
|
142.60 |
|||
21104 |
自然生態(tài)保護 |
20.00 |
|
|
|
|
|
20.00 |
|||
2110499 |
其他自然生態(tài)保護支出 |
20.00 |
|
|
|
|
|
20.00 |
|||
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
126.25 |
|
|
|
|
|
126.25 |
|||
22001 |
自然資源事務(wù) |
126.25 |
|
|
|
|
|
126.25 |
|||
2200120 |
海域與海島管理 |
126.25 |
|
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126.25 |
注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表 |
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公開03表 |
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單位:泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局 |
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|
單位:萬元 |
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項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合計 |
1,529.04 |
865.78 |
663.26 |
|
|
|
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
89.47 |
89.47 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
89.47 |
89.47 |
|
|
|
|
|||
2080501 |
行政單位離退休 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
73.29 |
73.29 |
|
|
|
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|||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.18 |
3.18 |
|
|
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|||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
38.70 |
38.70 |
|
|
|
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|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
38.70 |
38.70 |
|
|
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|
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
25.55 |
25.55 |
|
|
|
|
|||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.15 |
13.15 |
|
|
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|||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,321.63 |
737.61 |
584.02 |
|
|
|
|||
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
1,170.20 |
737.61 |
432.59 |
|
|
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|||
2110101 |
行政運行 |
515.34 |
484.22 |
31.12 |
|
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|||
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
163.08 |
|
163.08 |
|
|
|
|||
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
491.78 |
253.39 |
238.39 |
|
|
|
|||
21102 |
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|||
2110299 |
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|||
21103 |
污染防治 |
151.33 |
|
151.33 |
|
|
|
|||
2110301 |
大氣 |
9.75 |
|
9.75 |
|
|
|
|||
2110302 |
水體 |
141.58 |
|
141.58 |
|
|
|
|||
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
79.25 |
|
79.25 |
|
|
|
|||
22001 |
自然資源事務(wù) |
79.25 |
|
79.25 |
|
|
|
|||
2200120 |
海域與海島管理 |
79.25 |
|
79.25 |
|
|
|
注:本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表 |
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公開04表 |
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單位:泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
829.85 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
|
|
|
|
||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
||||
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
35 |
|
|
|
|
||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
||||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
|
|
|
|
||||
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
|
|
|
|
||||
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
89.47 |
89.47 |
|
|
||||
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
38.70 |
38.70 |
|
|
||||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
1,092.41 |
1,092.41 |
|
|
||||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
|
|
|
|
||||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
|
|
|
|
||||
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
|
|
|
|
||||
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
||||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
|
|
|
|
||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
||||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
|
|
|
|
||||
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
||||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
|
|
|
|
||||
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
|
|
|
|
||||
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
||||
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
||||
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
||||
本年收入合計 |
27 |
829.85 |
本年支出合計 |
59 |
1,220.58 |
1,220.58 |
|
|
||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
403.52 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
12.79 |
12.79 |
|
|
||||
一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
403.52 |
|
61 |
|
|
|
|
||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
||||
總計 |
32 |
1,233.37 |
總計 |
64 |
1,233.37 |
1,233.37 |
|
|
||||
|
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
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|
|
|
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|
公開05表 |
|
單位:泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局 |
|
|
單位:萬元 |
||||
項目 |
本年支出 |
||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合計 |
1,220.58 |
865.78 |
354.79 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
89.47 |
89.47 |
|
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
89.47 |
89.47 |
|
|||
2080501 |
行政單位離退休 |
13.00 |
13.00 |
|
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
73.29 |
73.29 |
|
|||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.18 |
3.18 |
|
|||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
38.70 |
38.70 |
|
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
38.70 |
38.70 |
|
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
25.55 |
25.55 |
|
|||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.15 |
13.15 |
|
|||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,092.41 |
737.61 |
354.79 |
|||
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
1,092.41 |
737.61 |
354.79 |
|||
2110101 |
行政運行 |
484.22 |
484.22 |
|
|||
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
163.08 |
|
163.08 |
|||
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
445.11 |
253.39 |
191.71 |
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
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|
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公開06表 |
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單位:泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局 |
|
|
|
|
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|
單位:萬元 |
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人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|||||
301 |
工資福利支出 |
770.21 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
71.74 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|||||
30101 |
基本工資 |
174.51 |
30201 |
辦公費 |
5.74 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|||||
30102 |
津貼補貼 |
165.57 |
30202 |
印刷費 |
0.68 |
310 |
資本性支出 |
5.94 |
|||||
30103 |
獎金 |
71.48 |
30203 |
咨詢費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|||||
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
0.13 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.23 |
|||||
30107 |
績效工資 |
32.00 |
30205 |
水費 |
0.29 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
5.71 |
|||||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
102.16 |
30206 |
電費 |
3.58 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.05 |
30207 |
郵電費 |
2.41 |
31006 |
大型修繕 |
|
|||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
23.25 |
30208 |
取暖費 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|||||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
11.64 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|||||
30112 |
其他社會保障繳費 |
9.87 |
30211 |
差旅費 |
0.64 |
31009 |
土地補償 |
|
|||||
30113 |
住房公積金 |
47.54 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|||||
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
2.24 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|||||
30199 |
其他工資福利支出 |
132.13 |
30214 |
租賃費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
17.89 |
30215 |
會議費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|||||
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|||||
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.05 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|||||
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用材料費 |
0.04 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|||||
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
12.05 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|||||
30305 |
生活補助 |
1.03 |
30225 |
專用燃料費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|||||
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
1.25 |
31201 |
資本金注入 |
|
|||||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
10.31 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|||||
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
5.30 |
31204 |
費用補貼 |
|
|||||
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|||||
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
|
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|||||
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
19.60 |
399 |
其他支出 |
|
|||||
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
16.86 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
39906 |
贈與 |
|
|||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
7.42 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|||||
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|||||
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||||
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|||||
人員經(jīng)費合計 |
788.10 |
公用經(jīng)費合計 |
77.69 |
||||||||||
|
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
||
|
|
公開07表 |
單位:泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局 |
|
單位:萬元 |
項目 |
行次 |
本年決算數(shù) |
合計 |
1 |
0.05 |
1. 因公出國(境)費 |
2 |
|
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費 |
3 |
|
其中:(1)公務(wù)用車購置費 |
4 |
|
(2)公務(wù)用車運行維護費 |
5 |
|
3. 公務(wù)接待費 |
6 |
0.05 |
注:本表反映單位本年度“三公”經(jīng)費支出決算情況,包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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|
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|
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公開08表 |
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單位:泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||||||
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
本單位2021年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。 |
||||||||||||||||||||
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|||||||
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|||||||
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|||||||
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|||||||
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|
注:1. 本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2. 沒有政府性基金撥款支出的部門請公開空表,并說明“本單位2021年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支”。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公開09表 |
|
單位:泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局 |
|
|
單位:萬元 |
||||
項目 |
本年支出 |
||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合計 |
|
|
|
||||
本單位2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。 |
|||||||
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注:1.本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2.沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的部門請公開空表,并說明“本單位2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出”。
2021年本單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余494.94萬元,使用非財政撥款結(jié)余0萬元,本年收入1183.66萬元,本年支出1529.04萬元,結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149.56萬元。
(一)2021年收入1183.66萬元,比上年決算數(shù)減少257.98萬元,減少17.89%,具體情況如下:
1. 一般公共預(yù)算財政撥款收入829.85萬元。
2. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
4. 上級補助收入0萬元。
5. 事業(yè)收入0萬元。
6. 經(jīng)營收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.其他收入353.81萬元。
(二)2021年支出1529.04萬元,比上年決算數(shù)增加463.38萬元,增長43.48%,具體情況如下:
1.基本支出865.78萬元。其中,人員經(jīng)費788.10萬元,公用經(jīng)費77.68萬元。
2.項目支出663.26萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
2021年一般公共預(yù)算撥款支出1220.58萬元,比上年決算數(shù)增加690.3萬元,增長130.18%,具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計):
(一)2080501(行政單位離退休)13萬元,較上年決算數(shù)增加9.49萬元,增長270.37%。主要原因是行政和事業(yè)單位支出科目合并核算,主要用于單位退休人員提租補貼支出等。
(二)2080505(機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出)73.29萬元,較上年決算數(shù)增加73.29萬元,增長100%。主要原因是行政和事業(yè)單位支出科目合并核算,主要用于單位人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
(三)2080506(機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出)3.18萬元,較上年決算數(shù)增加3.18萬元,增長100%。主要原因是用于支付機關(guān)事業(yè)單位退休人員的職業(yè)年金繳費。
(四)2101101(行政單位醫(yī)療)25.55萬元,較上年決算數(shù)增加3.78萬元,增長17.36%。主要原因是醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整,主要用于行政單位醫(yī)療支出。
(五)2101102(事業(yè)單位醫(yī)療)13.15萬元,較上年決算數(shù)增加5.47萬元,增長71.22%。主要原因是醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。
(六)2110101(行政運行)484.22萬元,較上年決算數(shù)增加216.33萬元,增長80.75%。主要原因是機構(gòu)改革,原由區(qū)財政保障部分支出改由市財政保障,主要用于發(fā)放行政單位工資及日常辦公費支出。
(七)2110102(一般行政管理事務(wù))163.08萬元,較上年決算數(shù)增加154.11萬元,增長171.81%。主要原因是機構(gòu)改革,原由區(qū)財政保障部分支出改由市財政保障,主要用于環(huán)評審批驗收專家費用及大樓保安及物業(yè)管理費用支出。
(八)2110199(其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出)445.11萬元,較上年決算數(shù)增加224.65萬元,增長101.9%。主要原因是機構(gòu)改革,原由區(qū)財政保障部分支出改由市財政保障,主要用于環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測專項業(yè)務(wù)費用、發(fā)放事業(yè)單位績效工資及日常辦公費支出。
本單位2021年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
本單位2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出865.78萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費788.10萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經(jīng)費77.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出0.05萬元,比本年預(yù)算的0.6萬元下降91.67%。主要原因是堅持從嚴(yán)從簡,節(jié)約成本,反對鋪張浪費。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元,比本年預(yù)算的0萬元下降0%。全年安排本部門組織的出國團組0個,參加其他部門出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。主要是2021年本單位沒有因公出國(境)費用支出。
(二)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元,比本年預(yù)算的0萬元下降0%,主要是2021年本單位沒有公務(wù)用車購置及運行費用支出。其中:
公務(wù)用車購置費支出0萬元,比本年預(yù)算的0萬元下降0%,2021年公務(wù)用車購置0輛,主要是: 2021年本單位沒有公務(wù)用車購置。
公務(wù)用車運行費支出0萬元,比本年預(yù)算的0萬元下降0%,主要是2021年本單位沒有公務(wù)用車運行費用支出。截至2021年12月31日,本部門公務(wù)用車保有量為0輛。
(三)公務(wù)接待費支出0.05萬元,比本年預(yù)算的0.6萬元下降91.67%。主要是泉州灣河口濕地省級自然保護區(qū)、深滬灣海底古森林遺跡國家級自然保護區(qū)開展“綠盾”自然保護地強化監(jiān)督工作,累計接待1批次、3人次。
2021年度本單位無績效自評項目。
2021年度本單位無部門評價項目。
2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出77.68萬元,比上年決算數(shù)減少20.14%,主要是: 持從嚴(yán)從簡,節(jié)約運行成本。
本單位2021年度政府采購支出總額125.85萬元,其中:政府采購貨物支出125.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額××萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中:副部(?。┘壱陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
五、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市級單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
一、《項目支出績效自評表》
二、《項目支出績效評價報告》
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